• experienced

    Сообщений: 547

    Ответьте кто нибудь. Отчитались за 1 кв по НДС, а счс обнаружили ошибку в программе 1-с поставщика разнесли без выделения НДС. Т.е нужно еще из бюджета возместить. Вопрос: нужно уточненную декларацию сдать на уменьшение или во втором квартале провести НДС?

    Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла УКРАШАТЬ МИР!

  • activist

    Сообщений: 436

    Вычеты предоставляются в том периоде, когда была покупка , в вашем случае надо делать доп. листы к книге покупок и уточненку сдавать за 1 квартал.

  • veteran

    Сообщений: 1542

    А разве не "в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией"?

  • experienced

    Сообщений: 547

    Спасибо. именно доп листы?

    Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла УКРАШАТЬ МИР!

  • Рыжик.....

    Сообщений: 35303

    В ответ на: А разве не "в пределах трех лет
    Разве.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Рыжик.....

    Сообщений: 35303

    Нет. Вы вправе заявить вычет в течение трех лет после принятия на учет товаров, работ, услуг.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • experienced

    Сообщений: 508

    Не вам бы советовать (челу завалившему бухгалтерию) на этом форуме!

  • experienced

    Сообщений: 574

    добрее надо быть. А по сути - правильно все написано

  • experienced

    Сообщений: 574

    В ответ на: про доп. лист ;-) приложение 4 раздел IV
    а вычет по факту получения права на него

  • experienced

    Сообщений: 508

    чисто по доброте душевной! исключительно для потенциальных работодателей!

  • activist

    Сообщений: 436

    О, оказывается у вас был бухгалтерский учет? :dnknow: Почему ж мне тогда пришлось его восстанавливать (бесплатно причем) ?

  • experienced

    Сообщений: 508

    Меня другое интересует: в курсе ,что нужно сдавать годовой отчет? (1 класс бухучета)

  • experienced

    Сообщений: 508

    Приглашаю к себе,сделать сверку кто кому должен.

  • Рыжик.....

    Сообщений: 35303

    В ответ на: правильно все написано
    Что написано правильно? Вот это:
    В ответ на: про доп. лист ;-) приложение 4 раздел IV
    а вычет по факту получения права на него
    ?
    Вам пожалуй, тоже надо сначала освежить свои знания НК, а потом начинать советовать.

    ytjyobr и Nata_lee - разброки свои ведите в личной переписке, пожалуйста. Или нам расскажите историю сначала, чтобы мы тоже могли поучаствовать в дискусии. Но первое предпочтительнее.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • veteran

    Сообщений: 1542

    Спрошу в этой теме. Есть договор, в котором прописано, что Заказчик оплачивает аванс Исполнителю. В назначении платежа в пп Заказчик пишет "Оплата по дог. №....", без упоминания слова "Аванс". Вопрос: должен ли Исполнитель выставлять сч-фактуру на аванс? Работы по договору не выполнены на момент получения оплаты.

  • guru

    Сообщений: 4438

    В ответ на: Вопрос: должен ли Исполнитель выставлять сч-фактуру на аванс? Работы по договору не выполнены на момент получения оплаты.
    Ну поставить НДС к оплате с этого аванса Исполнитель обязан в любом разе. И в таком случае чем Вам клиент насолил, что Вы ищете способ не выставлять ему счет-фактуру? Что Вам жалко? От Вас то не убудет

    Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что перед самым носом; гораздо сложнее понять, в какую сторону свой нос повернуть.

  • veteran

    Сообщений: 1542

    Почему вы решили, что я ищу способ не выставлять счф? Я как раз считаю, что нужно выставлять, хотя меня усиленно убеждают в обратном. Хотелось бы в подтверждение моих доводов какие-нибудь письма ИФНС и т.п. (помимо НК).

  • guru

    Сообщений: 8394

    НК РФ говорит, что если вы находитесь на общем режиме налогообложения (ОРН), то вы обязаны выставить счет-фактуру на аванс, один экземпляр передать заказчику, а он вправе с аванса НДС взять к возмещению.
    и не важно, что у вас написано в назначении платежа:миг:

    потом как работы выполните, то на всю сумму выставите счф, а на аванс НДС возьмете к возмещению.

    По просьбе (трудящихся) подпись убрана...

  • Рыжик.....

    Сообщений: 35303

    В ответ на: Хотелось бы в подтверждение моих доводов какие-нибудь письма ИФНС и т.п. (помимо НК).
    Давно у нас письма, которые не являются НПА, стали круче кодекса, который как раз таковым и является?

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: